UpdateForMatchReversal

Update Receiver Record for Match Reversal

Minor Business Rule

Object Name: B4301240

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D4301240A - Reverse Matched Voucher - Update Type 1

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnDocumentOrderInvoiceEDOCOMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderTypeDCTOcharNONENONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szCompanyKeyOrderNoKCOOcharNONENONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

mnLineNumberLNIDMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

mnNoOfLinesOnOrderNLINMATH_NUMERICNONENONE

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

mnAmountPaidToDateAPTDMATH_NUMERICNONENONE

The amount paid to date on an invoice or voucher.

mnQuantityPaidToDateUPTDMATH_NUMERICNONENONE

The units paid to date on an invoice or voucher.

mnAmountForeignPayedTdFAPTMATH_NUMERICNONENONE

Amount - Foreign Amount Paid to Date The amount, expressed in foreign currency, that is paid to date on an invoice or voucher.

szUserIdUSERcharNONENONE

The code that identifies a user profile.

szProgramIdPIDcharNONENONE

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

mnVoucherNumberDOCMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

mnUnitsClosedUCLOMATH_NUMERICNONENONE

The quantity of the order line which has been either closed during the matching process or canceled.

mnAmountClosedACLOMATH_NUMERICNONENONE

The dollar value of the order line which has been either closed during the matching process or canceled.

mnForeignAmountClosedFCLOMATH_NUMERICNONENONE

The dollar value of the order line which has been either closed during the matching process or canceled.

mnAverageCostDifferenceAVCOMATH_NUMERICNONENONE

The amount by which the average cost for an item was either increased or decreased due to an over- or under-payment at match time.

mnCostVarianceVARCMATH_NUMERICNONENONE

The variance in the cost of an item that is written to the cardex record as the result of over- or under- payment at match time.

mnDomAmtRetainedRETAMATH_NUMERICNONENONE

The total amount held back (referred to as holdback in some countries) on the contract amount. The amount retained cannot be less than 
zero or greater than the amount to voucher.

mnForAmtRetainedREFAMATH_NUMERICNONENONE

The total foreign amount of Retainage being retained.

cInventoryInterfaceIVIcharOPTNONE

A code that identifies the type of interface to the Inventory Management system. Valid values are:    Y The dollar or unit value of any activity 
containing this line type will be reflected in inventory. The system also edits the item that you enter to ensure that it is a valid item. Y is the 
default.    A The system recognizes the number that you enter as a G/L account number. The system uses this code in purchasing only.    B The 
system performs edits when using format 4 in purchase order entry.        The system retrieves price data from the inventory tables, but does not 
update the quantity on the purchase order. This code is valid only when you have set the G/L Interface field to Y (yes). Budget checking is 
fully functional when you use this interface code.    D The item in this line is an inventory item that will not affect availability or quantities.    N The 
item is not an inventory item. To verify whether the item exists in the Item Master file, use Inventory Interface N in conjunction with the flag, Edit 
the Item Master for Non-Stock Items.

mnDomDeffVATTaxRETTMATH_NUMERICOPTNONE

The total amount of Deferred Tax on Retainage being retained.

mnForDeffVATTaxREFTMATH_NUMERICOPTNONE

szOrderSuffixSFXOcharOPTNONE

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

mnTaxAmount_ECSTECSTMATH_NUMERICOPTNONE

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

mnTaxAmountForeign_FECFECMATH_NUMERICOPTNONE

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

cEvaluatedRcpt_AVCHAVCHcharOPTNONE

A code that indicates if an order is eligible for the evaluated receipt settlement process. An evaluated receipt settlement indicates that you 
have an agreement with the supplier to create vouchers based on the items that you receive. You use the Evaluated Receipt Settlement 
(R43800) procedure to create vouchers from receipt records. As a result, the supplier does not send you invoices and you can bypass the 
Voucher Match procedure. Valid values are:    N Not eligible for evaluated receipt settlement processing.    Y Eligible for evaluated receipt 
settlement processing.    I Receipt transaction is in process.    T Eligible for evaluated receipt settlement processing. However, a tolerance error 
occurred during the receipt process. R Eligible for evaluated receipt settlement processing. However, the receipt is currently in the receipt routing 
process.    V A voucher has been created for the receipt transaction using the evaluated receipt settlement process.

mnDomesticUnitCostPRRCMATH_NUMERICOPTNONE

The unit cost of one item, as purchased from the supplier, excluding freight,taxes, discounts, and other factors that might modify the actual 
unit cost you record when you receive the item.

mnForeignUnitCostFRRCMATH_NUMERICOPTNONE

The foreign unit cost for this item, as purchased directly from the supplier,excluding freight, taxes, discounts and other factors which might 
serve to modify the actual unit cost we record at the time of physical receipt of goods.

Related Functions

B4000520 Get Item UoM Conversion Factor
B4001040 Get Item Master Description UOM

Related Tables

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F43121 Purchase Order Receiver File
F43121T Purchase Order Receiver Tag File