GetReceiptRoutingFlags

F43092, Get Receipt Routing Flags

Minor Business Rule

Object Name: B4300810

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D4300810A - F43092, Get Receipt Routing Flags

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnOrderNumberDOCOMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderTypeDCTOcharNONENONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szOrderCompanyKCOOcharNONENONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

szOrderSuffixSFX0charNONENONE

A number that identifies the pay item for a voucher or invoice. The system automatically assigns the pay item number. If a voucher or 
invoice has multiple pay items, the numbers are sequential.

mnOrderLineNumberLNIDMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

mnReceiptLineNumberNLINMATH_NUMERICNONENONE

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

szUnitOfMeasureUOMcharNONENONE

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

cPaymentFlagPMTEcharNONENONE

Indicates at which operation the goods are eligible for payment.  When quantity is moved to this operation, the system updates the open 
quantity (PRUOPN) and open amount (PRAOPN) in the Purchase Order Receiver table so they can be vouchered in the Voucher Match 
program. NOTE:  You can enter Y in this column only once for each route. In addition, the system uses this field to determine if the quantity is eligible 
for payment when the quantity is dispositioned out of the routing process.  Each quantity disposition has its own setup.

cReceivedFlagRCPTcharNONENONE

A code that determines at which operation the system records the receipt date for items in the receipt route. Based on the receipt date, the 
system calculates supplier performance information such as leadtime days for an item and on time deliveries. NOTE: You can enter Y in this 
column only once for each route.

cReceivedFlagOfFirstRecordEV01charNONENONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnOperationSequenceFromOPRSMATH_NUMERICNONENONE

The sequence in which the system performs the operations or steps of the route.

mnOperationSequenceToOPRSMATH_NUMERICNONENONE

The sequence in which the system performs the operations or steps of the route.

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None

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F43092 Purchase Order Receipt Routing File