UpdateVendorSchedule

F4321-Update Vendor Schedule

Minor Business Rule

Object Name: B4300640

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D4300640 - F4321 Update Vendor Schedule

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnOrderNumberDOCOMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderTypeDCTOcharNONENONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szDocumentCompanyKCOOcharNONENONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

szOrderSuffixSFXOcharNONENONE

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

mnLineNumberLNIDMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

szErrorMessageIDDTAIcharNONENONE

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

cSuppressErrorMessagesEV01charNONENONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnUnitsPerContainerUPCMATH_NUMERICNONENONE

The standard quantity of containers that you use in the manufacturing process (typically, in a repetitive manufacturing environment). The 
quantity that you enter determines the number of bar code labels that you will need for shipping. It also modifies order release quantities.

mnCumulativeFrozenQtyCFROMATH_NUMERICNONENONE

The quantity inside the Frozen Time Fence that the customer is planning to release or has already released to the supplier.

mnCumulativeFabricatedQtyCFABMATH_NUMERICNONENONE

The running total of the item for which you could be exposed to fabrication costs by the supplier. This is calculated as the quantity planned 
for release up to the fabrication time fence.

mnCumRawMaterialQtyCRAWMATH_NUMERICNONENONE

The quantity for which you could be exposed to raw material costs by the supplier. This is calculated as the quantity planned for release up 
to the raw material time fence.

szVendorScheduleStatusVSSTcharNONENONE

The current status of the supplier schedule. This is updated as the schedule moves through the system.

szUserIDUSERcharNONENONE

The code that identifies a user profile.

szProgramIDPIDcharNONENONE

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

szWorkStationIDJOBNcharNONENONE

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

jdTodaysDateUPMJJDEDATENONENONE

The date that specifies the last update to the file record.

mnTimeOfDayTDAYMATH_NUMERICNONENONE

The computer clock in hours:minutes:seconds.

jdDateLastReceiptLRCJJDEDATENONENONE

The date that the last shipment of the item was received.

mnLastReceivedQuantityLRQTMATH_NUMERICNONENONE

The quantity received on the most recent shipment.

mnCumulativeReceivedCRECMATH_NUMERICNONENONE

The quantity received to date against a blanket purchase order.

mnUnitsOpenQuantityUOPNMATH_NUMERICNONENONE

The original quantity for the order detail line, plus or minus any changes to that quantity, minus all quantities shipped, received, and 
vouchered to date.

cOverrideFrozenDaysORFDcharNONENONE

Indicates whether the Frozen Days (CDF1) value used in planning the supplier schedule was overridden and a value of 'Zero' was used 
instead.  Controlled by a processing option in the generation program, a value of 1 indicates that the generation ignored frozen time fence day 
limitations and allowed processing inside the frozen time fence.  This is used to allow schedule initialization or procedural error recovery.

jdDateRequestedDRQJJDEDATENONENONE

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

jdLastReleaseDateLRDJJDEDATENONENONE

The most current date that a supplier schedule release generation was run for the blanket order item.

jdFirstReleaseDateFRDJJDEDATENONENONE

The first date a supplier schedule release generation was run for the blanket order item.

mnDocumentNumberDOCMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocumentTypeDCTcharNONENONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

szReleaseNumberVRNcharNONENONE

A code to indicate the version of a supplier schedule release.  Formatted to a standard year/month/day/version.

Related Functions

None

Related Tables

F4321 Supplier Schedule Master File