CalcPORecZeroBalanceAdjustment

Calculate PO Receipt Zero Balance Adjustment

Minor Business Rule

Object Name: B4300220

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D4300220 - Calculate PO Receipt Zero Balance Adjustment

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szCostMethodLEDGcharNONENONE

A user defined code (40/CM) that specifies the basis for calculating item costs. Cost methods 01 through 19 are reserved for J.D. Edwards 
use.

mnCostMethodUnitCostUNCSMATH_NUMERICNONENONE

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

cInventoryCostLevelCLEVcharNONENONE

A code that indicates whether the system maintains one overall inventory cost for the item, a different cost for each branch/plant, or a 
different cost for each location and lot within a branch/plant. The system maintains inventory costs in the Inventory Cost table (F4105). Valid codes 
are:    1   Item level    2   Item/Branch level    3   Item/Branch/Location level

mnItemNumberITMMATH_NUMERICNONENONE

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

szBranchMCUcharNONENONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

mnPrimaryQuantityOnHandPQOHMATH_NUMERICNONENONE

The number of units that are physically in stock. The system displays the quantity on-hand in the primary unit of measure.

mnPrimaryQuantityReceivedQTYMATH_NUMERICNONENONE

The number of units associated with an asset.

mnAmountReceivedAOPNRMATH_NUMERICNONENONE

The monetary amount of the items that you have received.

mnForeignAmountReceivedFOPNRMATH_NUMERICNONENONE

mnTaxAmountAOPNRMATH_NUMERICNONENONE

The monetary amount of the items that you have received.

mnTaxForeignAmountFOPNRMATH_NUMERICNONENONE

mnStdCostVarianceAmtAOPNRMATH_NUMERICNONENONE

The monetary amount of the items that you have received.

mnStdCostVarianceForeignAmtFOPNRMATH_NUMERICNONENONE

mnMaterialBurdenAmtAOPNRMATH_NUMERICNONENONE

The monetary amount of the items that you have received.

mnMaterialBurdenForeignAmtFOPNRMATH_NUMERICNONENONE

cCurrencyProcessingCRYRcharNONENONE

A code that specifies whether to use multi-currency accounting, and the method of multi-currency accounting to use: Codes are:    N Do not 
use multi-currency accounting. Use if you enter transactions in only one currency for all companies. The multi-currency fields will not appear 
on forms. The system supplies a value of N if you do not enter a value.    Y Activate multi-currency accounting and use multipliers to convert 
currency. The system multiplies the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.    Z Activate multi-currency 
accounting and use divisors to convert currency. The system divides the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.

mnExchangeRateCRRMATH_NUMERICNONENONE

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

cLandedCostProcessingLANDcharNONENONE

Indicates how a PO receiver record relates to landed cost. The following is a list of possible values:    blank The record is not related to 
landed cost.    1       The record has associated landed cost records.    2       The record is a landed cost record that is to be vouchered.    3       The 
record is a landed cost record that is not to be vouchered.

cReceiptReversalEV01charNONENONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnOrderNumberDOCOMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderTypeDCTOcharNONENONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szKeyCompanyKCOOcharNONENONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

mnLineNumberLNIDMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

mnReceiptLineNumberNLINMATH_NUMERICNONENONE

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

mnZeroBalanceAdjAmtAOPNRMATH_NUMERICNONENONE

The monetary amount of the items that you have received.

mnZeroBalanceAdjForeignAmtFOPNRMATH_NUMERICNONENONE

szOrderSuffixSFXOcharOPTNONE

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

szLocationLOCNcharOPTNONE

The storage location from which goods will be moved.

szLotLOTNcharOPTNONE

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

Related Functions

B4000940 Calculate Qty on hand for Inventory Cost Level

Related Tables

F43121 Purchase Order Receiver File