V4211AC_AdaptPendingViewData

Pending Order Inquiry View Data Adapter

Minor Business Rule

Object Name: B4210450

Parent DLL: CSALES

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D4210420B - W42101B_OrderInquiryData

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnOrderNumberDOCOMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderTypeDCTOcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szOrderCompanyKCOOcharOPTNONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

mnLineNumberLNIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

mnRevisionNumberCORDMATH_NUMERICOPTNONE

The number of times this purchase order has been modified. You can locate a specific change order number to review the fields that were 
modified.

szRevisionReasonRFRVcharOPTNONE

A user defined code (42/RR) that indicates why a sales order was revised.

szHoldCodeHOLDcharOPTNONE

A user defined code (42/HC) that identifies why an order is on hold.

mnSoldToAN8MATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

szSoldToDescriptionAN8ALPHcharOPTNONE

An alphabetical description that identifies the customer to which goods are sold.

szDescription1DSC1charOPTNONE

Brief information about an item; a remark or an explanation.

mnQuantityQT2MATH_NUMERICOPTNONE

Generic Quantity field.

mnSecondaryQuantitySQORMATH_NUMERICOPTNONE

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

szSecondaryUOMUOM2charOPTNONE

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

mnExtendedAmountAAMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

mnAsIfExtendedAmountAIEPMATH_NUMERICOPTNONE

The unit price calculated in another currency and multiplied by the number of units, as if the unit price had been entered in that currency.

jdRequestedDateDRQJJDEDATEOPTNONE

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

mnShipToSHANMATH_NUMERICOPTNONE

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

szShipToDescriptionSHANALPHcharOPTNONE

The name associated with the "ship to" record.

szOriginalOrderNumberOORNcharOPTNONE

The original document number. This can be a voucher, an invoice, unapplied cash, a journal entry number, and so on Matching document 
numbers are also used to identify related documents in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. The document number 
(DOC) is always the original document number. The matching document number (DOCM) is the check, adjustment, or credit to be applied 
against the original document.

szOriginalOrderTypeOCTOcharOPTNONE

This code defines the order type. It is verified in user defined codes (40/OT). Reserved document types have been defined for voucher 
entry, invoice entry, receipts entry, and time sheet entry.  Because the offsetting entries for document types are created automatically during the 
post program, they will not be self-balancing on original entry. The reserved document types are:    PR Purchase Requisition Orders    PQ 
Purchase Quote    PO Purchase Order    PD Purchase Order - Direct Ship    PB Purchase Order - Blanket    SQ Sales Quote    SO Sales Order    
SD Sales Order - Direct Ship    SB Sales Order - Blanket 

szOriginalOrderCompanyOKCOcharOPTNONE

A number that is used in conjunction with the values in the ODOC and ODCT fields to identify a transaction.

mnOriginalLineNumberOGNOMATH_NUMERICOPTNONE

A number identifying which line on the original order that the current line matches.

sz2ndItemNumberLITMcharOPTNONE

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

sz3rdItemNumberAITMcharOPTNONE

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

mnShortItemNumberITMMATH_NUMERICOPTNONE

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

szLastStatusLTTRcharOPTNONE

A code (system 40/type AT) specifying the last step in the processing cycle that this order line has successfully completed.

szNextStatusNXTRcharOPTNONE

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

szLastStatusDescriptionSTDScharOPTNONE

Text describing the order status that the system retrieves from the user defined code table (system 40/type AT).

szNextStatusDescriptionSTDScharOPTNONE

Text describing the order status that the system retrieves from the user defined code table (system 40/type AT).

mnParentNumberPA8MATH_NUMERICOPTNONE

The address book number of the parent company. The system uses this number to associate a particular address with a parent company 
or location. Any value that you enter in this field updates the Address Organizational Structure Master table (F0150) for the blank structure 
type. This address number must exist in the Address Book Master table (F0101) for validation purposes. Examples of address book records 
that would have a parent number include:   o  Subsidiaries with parent companies     o  Branches with a home office     o  Job sites with a general 
contractor 

mnAgreementNumberDMCTcharOPTNONE

A unique number your company assigns to identify a particular agreement. You might want to assign some significance to the agreement 
number (for example,an agreement type code, location, year, and so forth). An agreement might have multiple supplements to record 
addendum or changes, for example.

mnShipmentNumberSHPNMATH_NUMERICOPTNONE

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

mnPickNumberPSNMATH_NUMERICOPTNONE

A automatic next number assigned by the system that can be used to track picking information through the system.  This number is 
assigned during the printing of pick slips.  The shipment confirmation program allows inquiry and confirmation by this number.

mnDeliveryNumberDELNMATH_NUMERICOPTNONE

A automatic next number assigned by the system that can be used to track deliveries through the system. This number is assigned during 
the printing of delivery notes.

szCustomerItemNumberCITMcharOPTNONE

The cross-reference item number that the system assigns to an item number. A cross-reference number allows you to use a supplier's item 
number if it is different from your own item number when you are processing an order or printing.

szCustomerItemRevisionLevelCIRVcharOPTNONE

A reference number used to identify the revision level of the customer's item.   In item cross-reference, translating a customer or supplier 
external item number to the internal short item number, the customer's number only is not always sufficient. In some instances, the customer part 
number must be used in conjunction with the item revision level. This combination will allow the system to uniquely identify the customer's 
item.

mnUnitPriceUPRCMATH_NUMERICOPTNONE

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

szPricingUOMUOM4charOPTNONE

A user defined code (00/UM) that indicates the unit of measure in which you usually price the item.

mnForeignUnitPriceFUPMATH_NUMERICOPTNONE

The foreign price per unit.

mnAsIfUnitPriceAILPMATH_NUMERICOPTNONE

An amount derived by calculating the list price in another currency, as if the list price was entered in that currency.

mnForeignExtendedAmountCRFAMATH_NUMERICOPTNONE

jdOrderDateTRDJJDEDATEOPTNONE

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

szOrderSuffixSFXOcharOPTNONE

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

mnDocumentNumberDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocumentTypeDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

szDocumentCompanyKCOcharOPTNONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

jdScheduledPickDatePDDJJDEDATEOPTNONE

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

mnScheduledPickTimePDTTMATH_NUMERICOPTNONE

The time when the order is scheduled to be picked. Enter the time in the 24-hour format and include a leading zero if necessary. For 
example, enter 6:00 a.m. by typing 060000 and enter 7:00 p.m. by typing 190000.

jdOriginalPromisedDateOPDJJDEDATEOPTNONE

The original promised delivery date for a purchase order.

mnOriginalPromisedTimeOPTTMATH_NUMERICOPTNONE

The time that an order was originally promised to be delivered. Enter the time using the 24-hour time format (HHMMSS) and include a 
leading zero if necessary. For example, to enter 6:00 a.m., type 060000. To enter 7:00 p.m., type 190000.

jdActualShipDateADDJJDEDATEOPTNONE

The date on which the shipment to the customer is confirmed as shipped. During shipment confirmation, the system updates the Sales 
Order Detail table (F4211) with this date.

mnActualShipmentTimeADTMMATH_NUMERICOPTNONE

The actual time of shipment. Enter the time using the 24-hour time format (HHMMSS). For example, enter 6:00 a.m. as 060000, and enter 7:00 
p.m. as 190000.

jdInvoiceDateIVDJDEDATEOPTNONE

The date the invoice was printed. The system updates this date when you run the invoice print program in the Sales Order Management 
system.

jdCancelDateCNDJJDEDATEOPTNONE

The date that the order should be canceled if the goods have not been sent to the customer or the goods have not been received from the 
supplier. This is a memo-only field and does not cause the system to perform any type of automatic processing. If a line on a sales order in 
canceled in Sales Order Entry, this field will  be updated with the date the line has been canceled.                         

jdGLDateDGLJDEDATEOPTNONE

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

jdPromisedDeliveryDateRSDJJDEDATEOPTNONE

The date an item will be delivered to the customer.

mnPromisedDeliveryTimeRSDTMATH_NUMERICOPTNONE

The promised time for a delivery. Enter the time using the 24-hour time format (HHMMSS). For example, enter 6:00 a.m. as 060000, and 
enter 7:00 p.m. as 190000.

szBusinessUnitMCUcharOPTNONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

szLineTypeLNTYcharOPTNONE

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

szDescription2DSC2charOPTNONE

A second, 30-character description, remark, or explanation.

szSalesReportingCode1SRP1charOPTNONE

One of ten category codes for sales coding purposes. These codes can represent such classifications as color, material content, or use.

szSalesReportingCode2SRP2charOPTNONE

One of ten category codes for sales coding purposes. These codes can represent such classifications as color, material content, or 
use. This field represents one of ten property type categories available for sales purposes.

szSalesReportingCode3SRP3charOPTNONE

One of ten category codes for sales coding purposes. These codes can represent such classifications as color, material content, or use.

szSalesReportingCode4SRP4charOPTNONE

One of ten category codes to be used for sales coding purposes. These codes can represent such classifications as color, material 
content, or use.

szSalesReportingCode5SRP5charOPTNONE

One of ten category codes to be used for sales coding purposes.  These codes can represent such classifications as color, material 
content, or use.

szTransCurrencyCRCDcharOPTNONE

A code that identifies the currency of a transaction. 

mnExchangeRateCRRMATH_NUMERICOPTNONE

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

szBaseCurrencyCRDCcharOPTNONE

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

mnQuantityOrderedUORGMATH_NUMERICOPTNONE

The quantity of units affected by this transaction.

mnQuantityShippedSOQSMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

mnQuantityBackorderedSOBKMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units backordered in Sales Order Management or in Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of 
measure defined for this item.

mnQuantityCanceledSOCNMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units canceled in Sales Order or Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of measure defined for 
this item. In manufacturing, this can also be the number of units scrapped to date.

jdPriceEffectiveDatePEFJJDEDATEOPTNONE

The system uses the Price Effective Date to determine the base price and all advanced price adjustments.  The value loaded in this date 
is stored in the System Constants File (F4009).

mnUnitCostUNCSMATH_NUMERICOPTNONE

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

mnForeignUnitCostFUCMATH_NUMERICOPTNONE

Amount - Foreign Unit Cost

szAdjustmentScheduleASNcharOPTNONE

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level. For 
Agreement Management, this is the Agreement Penalty Schedule. The information in the Agreement Penalty Schedule provides the system 
with the criteria for an agreement to have penalty conditions.

szRelatedOrderNumberRORNcharOPTNONE

A number that identifies a secondary purchase order, sales order, or work order that is associated with the original order. This number is for 
informational purposes only.

szRelatedOrderTypeRCTOcharOPTNONE

A user defined code (system 00, type DT) that indicates the document type of the secondary or related order. For example, a purchase 
order might be document type OP and might have been created to fill a related work order with document type WO.

szRelatedOrderCompanyRKCOcharOPTNONE

The key company that is associated with the document number of the related order.

mnRelatedOrderLineNumberRLLNMATH_NUMERICOPTNONE

A number of the detail line on the related order for which the current order was created. For example, on a purchase order created to fill 
open sales orders, this is the line number of the sales order on which the item you are ordering appears.

szTransactionOriginatorTORGcharOPTNONE

The person who originally entered the transaction.

mnCarrierCARSMATH_NUMERICOPTNONE

The address number for the preferred carrier of the item. The customer or your organization might prefer a certain carrier due to route or 
special handling requirements.

szFreightHandlingCodeFRTHcharOPTNONE

A user defined code (42/FR) designating the method by which supplier shipments are delivered. For example, the supplier could deliver to 
your dock, or you could pick up the shipment at the supplier's dock. You can also use these codes to indicate who has responsibility for 
freight charges. For example, you can have a code indicating that the customer legally takes possession of goods as soon as they leave the 
supplier warehouse and is responsible for transportation charges to the destination.

szModeOfTransportMOTcharOPTNONE

A user defined code (00/TM) that describes the nature of the carrier being used to transport goods to the customer. For example, by rail, by 
road, and so on.

szZoneNumberZONcharOPTNONE

The zone field is a user defined code (system 40, type ZN) that represents the delivery area in which the customer resides. This field is one 
of several factors used by freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking you can use the zone code 
with the route and stop codes to group all item that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up the default for each 
of these fields on the Customer Billing Instructions form.

szLocationLOCNcharOPTNONE

The storage location from which goods will be moved.

szLotSerialNumberLOTNcharOPTNONE

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

szPromotionIDPMTNcharOPTNONE

An identification number that tracks revenue, costs, and expenses for each promotion.

mnDeliverToDVANMATH_NUMERICOPTNONE

The address number of the person who receives the goods ordered. The delivered to address might differ from the ship to address when 
ordered goods are processed through a distribution center (which is the delivered to address) before reaching their final destination (the ship 
to address).

szPullSignalPSIGcharOPTNONE

Future use. A code that might represent a DON (Delivery Order Number), RAN (Release Accounting Number), or KANBAN number to 
trigger replenishment of material. Some customers using pull-based manufacturing practices to signal line-side replenishment of material.

szAsIfCurrencyCodeAICCcharOPTNONE

A code that identifies the currency associated with the as if amount for a customer or supplier transaction.

cDisplayCustomerItemDSPSUBcharOPTNONE

An option that specifies whether the customer or supplier cross reference item number is displayed. Turn on this option to display the cross 
reference item number. Turn off this option if the cross reference item number is not required.

cExtendBackorderQuantityIBOOWcharOPTNONE

Code that specifies whether to include backordered quantities in the calculation of the order total.  Valid codes are:    blank Exclude 
backorders: No backordered quantities display.    1       Include backorders for calculation of order quantity.    2       Include backorders for calculation 
of order quantities and extended prices. The order total is recalculated to include backordered amounts.

szViewVersionVERScharOPTNONE

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

szTransactionUOMUOMcharOPTNONE

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

mnExtendedPriceAEXPMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units multiplied by the unit price.

mnForeignExtendedPriceFEAMATH_NUMERICOPTNONE

The product of the foreign price times the number of units.

szReference1_CustPOVR01charOPTNONE

An alphanumeric value used as a cross-reference or secondary reference number. Typically, this is the customer number, supplier 
number, or job number.

szReference2VR02charOPTNONE

A field available to record reference numbers, such as the supplier's bid document number, quote document, sales order, work order, or 
job number.

mnRequestedDeliveryTimeDRQTMATH_NUMERICOPTNONE

The time requested for delivery. Enter the time using the 24-hour time format (HHMMSS). For example, enter 6:00 a.m. as 060000, and enter 
7:00 p.m. as 190000.

jdPromisedShipDatePPDJJDEDATEOPTNONE

The promised shipment date for a sales order. This date represents the day that the item can be shipped from the warehouse.

szFromGradeFRGDcharOPTNONE

A user defined code (40/LG) that indicates the minimum grade that is acceptable for an item. The system displays a warning message if 
you try to purchase or issue items with grades that do not meet the minimum grade acceptable. The system does not allow you to sell items 
with grades that do not meet the minimum acceptable level.

szThruGradeTHGDcharOPTNONE

A user defined code (40/LG) that indicates the maximum grade that is acceptable for an item. The system displays a warning message if 
you try to purchase or issue items with grades that exceed the maximum grade acceptable. The system does not allow you to sell items with 
grades that exceed the maximum grade acceptable.

mnFromPotencyFRMPMATH_NUMERICOPTNONE

A number that indicates the minimum potency or percentage of active ingredients acceptable for an item. The system displays a warning 
message if you try to purchase or issue items that do not meet the minimum acceptable potency. The system does not allow you to sell items 
that do not meet the minimum acceptable potency.

mnThruPotencyTHRPMATH_NUMERICOPTNONE

A number that indicates the maximum potency or percentage of active ingredients that is acceptable for an item. The system displays a 
warning message if you try to purchase or issue items that have a potency that exceeds the maximum potency acceptable. The system does 
not allow you to sell items that have a potency that exceeds the maximum potency acceptable.

szPurchasingReportCode1PRP1charOPTNONE

A code (table 41/P1) that represents an item property type or classification,such as commodity type, planning family, or so forth. The 
system uses this code to sort and process like items. This field is one of six classification categories available primarily for purchasing purposes.

szPurchasingReportCode2PRP2charOPTNONE

A code (table 41/P2) that represents an item property type or classification,such as commodity type, planning family, or so forth. The 
system uses this code to sort and process like items. This field is one of six classification categories available primarily for purchasing purposes.

szPurchasingReportCode3PRP3charOPTNONE

A code (UDC table 41/P3) that represents an item property type or classification, such as commodity type, planning family, or so forth. The 
system uses this code to sort and process like items. This field is one of six classification categories available primarily for purchasing 
purposes.

szPurchasingReportCode4PRP4charOPTNONE

A user defined code (41/P4) that represents an item property type or classification, such as commodity type or planning family. The system 
uses this code to sort and process like items. This field is one of six classification categories available primarily for purchasing purposes.

szPurchasingReportCode5PRP5charOPTNONE

A user defined code (41/P5) that indicates the landed cost rule for an item. The landed cost rule determines purchasing costs that exceed 
the actual price of an item, such as broker fees or commissions. You set up landed cost rules on the Landed Cost Revisions form.

cCommittmentMethodCOMMcharOPTNONE

A value that indicates whether you specified from which Location and Lot a particular item was to come. If you specified a storage area, the 
program assigns a Hard (H) commit, and subsequent programs will not determine which Location and Lot to use to satisfy the order line. If 
you did not specify a storage area, the program assigns a Soft (S) commit and attempts to determine which Location and Lot records can best 
satisfy the order line quantity. Valid codes are:    S Soft Committed,    H Hard Committed    C Hard Committed by Commitment Program    K Kit 
Master Line (No Commitment)    N Work Order (No Commitment)

cTemporaryPriceYNTPCcharOPTNONE

The Advanced Price Adjustment System will set this flag to Y when the Price Effective Date (PEFJ) is blank or when a line is split during 
commitments or shipment confirmations.  All of the above conditions could cause the Unit Price of a line item to become inaccurate.  You can 
use the Recalculate Sales Order Amount Program (P42950) to recalculate the sales prices.  This flag should be used as a criterion in the Data 
Selections of the DREAM Writer version P42950.

mnQuantityShippedToDateQTYTMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units which have passed through the Sales Update process. In Workorder Processing, this field identifies the total quantity 
completed or consumed on a workorder to date basis.

szCostCenterHeaderEMCUcharOPTNONE

A business unit is an accounting entity required for management reporting. It can be a profit center, department, warehouse location, job, 
project, work center, branch/plant, and so forth. This business unit is from the business unit entered on the header of a sales/purchase order for 
reporting purposes. This data is always right justified on entry (for example, CO123 would appear as _______CO123).  A security mechanism 
has been provided to inhibit users from entering or locating business units outside the scope of their authority.

cPriorityProcessingPRIOcharOPTNONE

A code that tells the system to handle this customer's orders on a priority basis. Use this value to set up print pick slips so you can choose 
to print them on a priority basis. This code is assigned from the Customer Billing Instructions. In addition, the backorder print report and 
automatic batch release program can be sequenced by this code to release those orders with the highest priority first.

cStatusInWarehouseSWMScharOPTNONE

This flag can contain the following values:    blank Sales Order line which has not entered warehousing.    I Sales Order line inside the 
warehousing system.  These lines cannot be modified.    O Sales Order line which entered and exited the warehousing system.

szPortOfEntryExitPOEcharOPTNONE

The port from which or to which the goods were shipped. For VAT reporting, certain countries require information about the port of exit or 
entry. This information is not available in the system at the present time. You specify the port of entry or exit when creating a purchase order by 
using the PO Receipts program (P4312), when creating a sales order by using the Sales Order Entry program (P4210), when confirming 
shipments by using the Shipment Confirmation program (P4205), or by using the Intrastat Revision program (P0018T). Set up valid values in UDC 
40/PE.

mnBuyerNumberANBYMATH_NUMERICOPTNONE

The address book number that identifies who is responsible for setting up and maintaining the correct stocking levels for each inventory 
item.

cPaymentTermsOverridePMTOcharOPTNONE

An option that indicates that the payment terms were manually entered or changed. Preferences do not override manually entered payment 
terms.

mnAssetItemNumberNUMBMATH_NUMERICOPTNONE

An 8-digit number that uniquely identifies an asset.

cPendingApprovalPENDcharOPTNONE

An option that indicates whether the sales order is pending approval.

cMfgVarianceAccountingSO16charOPTNONE

An option that indicates that a record is created by the Variance Journal Entries program (R31804).

cStoreandForwardSO15charOPTNONE

Future use.

szRelatedKitItemRLITcharOPTNONE

If an individual item of inventory is sold as a component of a kit or assembly (single level bill-of-materials), the item number of that kit is the 
'related'item number.

mnRelatedKitCpntItemRKITMATH_NUMERICOPTNONE

In the Sales Order Processing System, when a kit component is defined in the Bill of Materials Master (F3002) as a second level or higher 
item, it will be grouped and stored in the Sales Order Detail File (F4211) under a related kit component. This relationship is maintained so that 
the system can perform kit balancing on the kit throughout the order processing cycle. For example, if a kit has the following structure in the 
Bill of Materials:        Level 0 - A         Level 1 - B, C, D        Level 2 - B1, B2, D1, D2, D3                 Level 3 - B11, B12   Components B1, B2, B11, and 
B12 will be grouped under Related Item B.

Related Functions

None

Related Tables

None
W42101A_InitOrderInquiryEX

W42101A_InitOrderInquiryEX

Pending Order Inquiry View Data Adapter

Minor Business Rule

Object Name: B4210450

Parent DLL: CSALES

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D4210420A - W42101B_InitializeOrderInquiry

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szOrderTypeDCTOcharOPTOUTPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szBusinessUnitMCUcharOPTOUTPUT

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

szAsIfCurrencyCodeAICCcharOPTOUTPUT

A code that identifies the currency associated with the as if amount for a customer or supplier transaction.

szVersionVERScharOPTINPUT

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

szLastStatusLTT2charOPTOUTPUT

The code that specifies what step in the processing cycle was last completed successfully for this order line.

szNextStatusNXT2charOPTOUTPUT

User defined code (40/AT) that specifies what the next standard step is in the processing cycle for this order type. You set up the steps for 
the processing cycle on the Order Activity Rules form.

szUserIdUSERcharOPTNONE

The code that identifies a user profile.

cUseSubsItemPriceEV15charOPTOUTPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

None

Related Tables

None