| Parameter Name | Data Item | Data Type | Req/Opt | I/O/Both | 
| szVersion | VERS | char | OPT | NONE | 
A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
 processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
 menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.  | 
| cSuppressErrorMessage | SUPPS | char | OPT | NONE | 
A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.
       0 = allow 
 runtime error message handling.
       1 = suppress runtime error message handling.  | 
| szErrorMessageID | DTAI | char | OPT | NONE | 
A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
 special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.
  | 
| mnDocumentOrderInvoiceE | DOCO | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
 and so on.  | 
| szOrderType | DCTO | char | OPT | NONE | 
A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
 reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
 program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.)
The following document types are defined by J.D. Edwards and 
 should not be changed:
P
Accounts Payable documents  
R
Accounts Receivable documents  
T
Payroll documents  
I
Inventory documents  
 
O
Purchase Order Processing documents  
J
General Accounting/Joint Interest Billing documents  
S
Sales Order Processing documents
  | 
| szCompanyKeyOrderNo | KCOO | char | OPT | NONE | 
A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
 sales order, and so on).
If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
 order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
 type, the order company lets you locate the desired document.
If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
 assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.  | 
| szOrderSuffix | SFXO | char | OPT | NONE | 
In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
 multiple transactions for an original order.
For purchase orders, the code is always 000.
For sales orders with multiple partial receipts against an 
 order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.  | 
| szPrepaymentOriginationFlag | POF | char | OPT | NONE | 
This user defined code (00/PO) specifies the system from which prepayment originated, such as 01 indicates Sales Orde Entry.  |