F42UI130F4211SODetailLineSplit

F42UI130 F4211 SO Detail Line Split

Minor Business Rule

Object Name: B4201300

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: C

This business function is used to split SO Detail Line and commit it to inventory.

^

Data Structure

D4201300 - F42UI130 F4211 SO Split

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
idF4211RowPointerGENLNGIDNONENONE

General purpose ID variable.

mnOrderNumberDOCOMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderTypeDCTOcharNONENONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szCompanyKeyOrderNoKCOOcharNONENONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

mnLineNumberLNIDMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

mnJobnumberAJOBSMATH_NUMERICNONENONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

szComputerIDCTIDcharNONENONE

szProgramIdPIDcharNONENONE

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

cSuppressErrorMessageSUPPScharNONENONE

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

szErrorMessageIDDTAIcharNONENONE

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

cInventoryInterfaceIVIcharNONENONE

A code that identifies the type of interface to the Inventory Management system. Valid values are:    Y The dollar or unit value of any activity 
containing this line type will be reflected in inventory. The system also edits the item that you enter to ensure that it is a valid item. Y is the 
default.    A The system recognizes the number that you enter as a G/L account number. The system uses this code in purchasing only.    B The 
system performs edits when using format 4 in purchase order entry.        The system retrieves price data from the inventory tables, but does not 
update the quantity on the purchase order. This code is valid only when you have set the G/L Interface field to Y (yes). Budget checking is 
fully functional when you use this interface code.    D The item in this line is an inventory item that will not affect availability or quantities.    N The 
item is not an inventory item. To verify whether the item exists in the Item Master file, use Inventory Interface N in conjunction with the flag, Edit 
the Item Master for Non-Stock Items.

mnConversionFactorFromToPrimCONVMATH_NUMERICNONENONE

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

mnUnitsTransactionQtyUORGMATH_NUMERICOPTNONE

The quantity of units affected by this transaction.

mnUnitsQuantityShippedSOQSMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

mnUnitsQuanBackorHeldSOBKMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units backordered in Sales Order Management or in Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of 
measure defined for this item.

mnUnitsQuantityCanceledSOCNMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units canceled in Sales Order or Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of measure defined for 
this item. In manufacturing, this can also be the number of units scrapped to date.

cDualPickingProcessOptionDPPOcharOPTNONE

An option that determines for a dual unit of measure item whether the system uses the primary or secondary unit of measure for the following 
processes:   o Picking   o Sales order availability checking   o Committing inventory for sales   o Splitting purchase order lines  To use the 
primary unit of measure, do not choose this option. To use the secondary unit of measure, choose this option.

cDualUnitOfMeasureItemDUALcharOPTNONE

An option that indicates that the system must maintain inventory balances and record transactions for an item in a secondary unit of 
measure that does not have a fixed conversion to the primary unit of measure. Typically, you choose this option when the item is ordered or sold by 
a packaged quantity and priced by weight or volume. Note: For a dual unit of measure item, the system might require a tolerance check for 
inventory transactions (excluding inventory adjustments) between the primary unit of measure and the secondary unit of measure.

mnTransToSecondConvFactCONVMATH_NUMERICOPTNONE

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

mnUnitsSecondaryQtyOrSQORMATH_NUMERICOPTNONE

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

mnInputSecondToItemMasSecondCONVMATH_NUMERICOPTNONE

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

cShipAscendingDateFlagEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cOnlyIssueWarningSADEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cBackordersAllowedYNBACKcharOPTNONE

An option that specifies whether to allow backorders for this item. You can allow backorders by item using the Item Master (P4101) or Item 
Branch/Plant (P41026) programs, by customer using the Customer Billing Instructions program (P03013), or by branch/plant using the 
Branch/Plant Constants program (P41001).  Valid values are: On Allow backorders for this item. Off Do not allow backorders for this item, regardless of 
the backorders code that is assigned to the customer.

mnAmountOrderGrossOTOTMATH_NUMERICOPTNONE

The total value of all lines on the order that have not been shipped and billed to the customer.

mnForeignOrderTotalFAPMATH_NUMERICOPTNONE

The unpaid foreign amount of a transaction.

cCurrencyControlCRYRcharOPTNONE

A code that specifies whether to use multi-currency accounting, and the method of multi-currency accounting to use: Codes are:    N Do not 
use multi-currency accounting. Use if you enter transactions in only one currency for all companies. The multi-currency fields will not appear 
on forms. The system supplies a value of N if you do not enter a value.    Y Activate multi-currency accounting and use multipliers to convert 
currency. The system multiplies the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.    Z Activate multi-currency 
accounting and use divisors to convert currency. The system divides the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.

cUpdateHeaderRecordEV03charOPTNONE

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

cErrorCodeERRCcharOPTNONE

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

szItemMasterSecondaryUOMUOM2charOPTNONE

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

szPreferenceScheduleASNcharOPTNONE

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level. For 
Agreement Management, this is the Agreement Penalty Schedule. The information in the Agreement Penalty Schedule provides the system 
with the criteria for an agreement to have penalty conditions.

cPreferenceRetrievalUOMCP22charOPTNONE

A code that specifies the unit of measure that the system uses for retrieving advanced preference adjustments during sales order 
processing. The system allows you to define your advanced preference adjustments in the Adjustment Detail table (F4072) in various unit of 
measures.   If you specify the unit of measure for transaction or pricing and the system does not locate a record in that unit of measure, the system 
repeats the process using the primary unit of measure of the item.

mnCFTranSecondToItemMasterSeCONVMATH_NUMERICOPTNONE

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

szLotGroupLOTGRPcharOPTNONE

Lot Group is the name of a user defined list of allowed non-blank lot status codes.  Entry of a Lot Group name in the Processing Option will 
allow this Application to process lots whose lot status code is defined within the specified Lot Group Name.  

Related Functions

B4200370 Commit Sales Order To Inventory
B4200450 Advanced Sales Order Detail Line Split

Related Tables

F4211 Sales Order Detail File
F42UI130 Commitment Work File