CacheUpdateCSSInfo

F42UI11 Retrieve/Update Sales Order Detail (WF) Info

Minor Business Rule

Object Name: B4201070

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D4201070D - Cache, Update Customer Self-Service Information

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnUserAddressNumberAN8MATH_NUMERICOPTBOTH

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

szVersionVERScharOPTBOTH

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

mnJobnumberAJOBSMATH_NUMERICOPTBOTH

The job number (work station ID) which executed the particular job.

szCostCenterMCUcharOPTBOTH

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

mnAddressNumberShipToSHANMATH_NUMERICOPTBOTH

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

cActionCodeACTNcharOPTNONE

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

mnAddressNumberParentPA8MATH_NUMERICOPTBOTH

The address book number of the parent company. The system uses this number to associate a particular address with a parent company 
or location. Any value that you enter in this field updates the Address Organizational Structure Master table (F0150) for the blank structure 
type. This address number must exist in the Address Book Master table (F0101) for validation purposes. Examples of address book records 
that would have a parent number include:   o  Subsidiaries with parent companies     o  Branches with a home office     o  Job sites with a general 
contractor 

mnSoldToAddressNumberAN8MATH_NUMERICOPTBOTH

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

szComputerIDCTIDcharOPTBOTH

mnLineNumIncrementLINNMATH_NUMERICOPTBOTH

A number that identifies multiple occurrences (such as line numbers on a purchase order or other document).  Generally, the system 
assigns this number,but in some cases you can override a system-assigned number.

cPreviousSessionFoundEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cGenericChar_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szGenericString_DL01DL01charOPTNONE

A user defined name or remark.

mnGenericMathNumeric_MATH01MATH01MATH_NUMERICOPTNONE

- - - Good Performance Low Value. 

szUserReservedCodeURCDcharOPTNONE

This is a 2 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

mnUserReservedAmountURATMATH_NUMERICOPTNONE

This is a 15 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

jdUserReservedDateURDTJDEDATEOPTNONE

This is a 6 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

mnUserReservedNumberURABMATH_NUMERICOPTNONE

This is a 8 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

szUserReservedReferenceURRFcharOPTNONE

A 15-position reference that is reserved for the user.  J.D. Edwards does not currently use this field and does not plan to use it in the future.

szShipToStructureTypeOSTPcharOPTNONE

A user defined code (01/TS) that identifies a type of organizational structure that has its own hierarchy in the Address Book system (for 
example, e-mail). When you create a parent/child relationship for the Accounts Receivable system, the structure type must be blank.

szBaseCurrencyCodeCRDCcharOPTNONE

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

szCustomerCurrencyCodeCRCDcharOPTNONE

A code that identifies the currency of a transaction. 

Related Functions

B0000130 Retrieve Company From Business Unit
B0100002 A/B - Get Parent Address
B0200098 PPAT - Get User Id, Address Book Number
B4000370 Get Default Branch
B4000880 Verify And Get Address Book for OP
B4200100 Get Sold To Billing Instructions
B4200310 Sales Order Entry Master Business Function
B9800181 Environment List Business Functions
N4200870 Increment Sales Detail Line Number

Related Tables

F42UI01 SO Header Cache File (MBF)
F42UI11 SO Detail Cache File (MBF)
F42UI11AddCSSInfo

F42UI11AddCSSInfo

F42UI11 Retrieve/Update Sales Order Detail (WF) Info

Minor Business Rule

Object Name: B4201070

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D4201070C - F42UI11AddCSSInfo

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szComputerIDCTIDcharOPTBOTH

mnJobnumberAJOBSMATH_NUMERICOPTBOTH

The job number (work station ID) which executed the particular job.

mnLineNumberXREFLNIXMATH_NUMERICOPTBOTH

mnQtyOrderedUORGMATH_NUMERICOPTINPUT

The quantity of units affected by this transaction.

szItemNoUnknownFormatUITMcharOPTINPUT

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

cUseWorkfileWFOCcharOPTINPUT

This flag indicates whether a business function should use a memory cache or a work file to store, retrieve, or delete temporary records. A 
work file is a table that stores temporary information. Valid values for this flag are:    blank Do not write to cache or work file    1       Use work file    
2       Use cache 

szUserIdUSERcharOPTBOTH

The code that identifies a user profile.

cActionCodeACTNcharOPTINPUT

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

mnLineNoLNIDMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

mnKitMasterLineNoKTLNMATH_NUMERICOPTINPUT

This line number indicates the relative sequence in which a component is added to a kit or single level bill of materials. For example, the 
system automatically assigns a whole number to the kit master line, for example, 1.0000. Each component line is assigned a consecutive 
subset of that line number, for example, the first component has line 1.010, and the second component has 1.020.

mnRelatedKitComponentRKITMATH_NUMERICOPTINPUT

In the Sales Order Processing System, when a kit component is defined in the Bill of Materials Master (F3002) as a second level or higher 
item, it will be grouped and stored in the Sales Order Detail File (F4211) under a related kit component. This relationship is maintained so that 
the system can perform kit balancing on the kit throughout the order processing cycle. For example, if a kit has the following structure in the 
Bill of Materials:        Level 0 - A         Level 1 - B, C, D        Level 2 - B1, B2, D1, D2, D3                 Level 3 - B11, B12   Components B1, B2, B11, and 
B12 will be grouped under Related Item B.

mnComponentLineNumberCPNTMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that indicates the sequence of the components on a bill of material. It initially indicates the relative sequence in which a 
component was added to a kit or single level bill of material. You can modify this number to change the sequence in which the components appear on 
the bill of material. Skip To fields allow you to enter a component line number that you want to begin the display of information.

szDescription1DSC1charOPTINPUT

Brief information about an item; a remark or an explanation.

szBusinessUnitMCUcharOPTINPUT

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

szLineTypeLNTYcharOPTINPUT

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

szTransactionUOMUOMcharOPTINPUT

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

szRelatedKitItemNoRLITcharOPTINPUT

If an individual item of inventory is sold as a component of a kit or assembly (single level bill-of-materials), the item number of that kit is the 
'related'item number.

mnQtyShippedSOQSMATH_NUMERICOPTINPUT

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

szPricingUOMUOM4charOPTINPUT

A user defined code (00/UM) that indicates the unit of measure in which you usually price the item.

szSalesOrderFlagsALPHcharOPTINPUT

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

cParentItmMethdOfPriceCalcnPMTHcharOPTINPUT

A code that determines how the system calculates the price for kit items or configured items. Valid values are: Blank Use for items that are 
neither kit items nor configured items. 1 The system accumulates the base prices of components with the configured price adjustments, and 
then discounts the total. 2 The system accumulates the base price of the parent item with the configured price adjustments, and then discounts 
the total. 3 The system accumulates the configured price adjustments, and then discounts the total. 4 The system accumulates the individually 
discounted price of the components with the configured price adjustments. Note: Configured price adjustments are only included in the 
calculation for a configured item. Also, the system only discounts costs if you are using the Advanced Pricing system.  The following is an example of 
how the system uses the various methods:   Parent Item: 125 Component A: 50 Component B: 100 Configured Cost Adjustment 1: 15 Configured 
Cost Adjustment 2: 10 Advanced Price Discount: 10% Methods: 1: 50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17.50 = 157.5 2: 125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135 3: 
15 + 10 + 25 - 2.5 = 22.5 4: (50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160

cBypassCommitmentsCMTRcharOPTINPUT

A code that specifies whether the system automatically relieves open commitments when you post accounts payable vouchers to the 
general ledger. These vouchers are related to non-inventory purchase orders and contract progress payments.  Valid values are:    Y 
Automatically relieve open commitments.    N Do not automatically relieve open commitments.

mnExtendedPriceAEXPMATH_NUMERICOPTINPUT

The number of units multiplied by the unit price.

mnExtendedCostECSTMATH_NUMERICOPTINPUT

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

szLocationLOCNcharOPTINPUT

The storage location from which goods will be moved.

szLotLOTNcharOPTINPUT

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

mnItemWeightITWTMATH_NUMERICOPTINPUT

The weight of one unit of an item, expressed in the primary unit of measure.

mnAmountUnitCostUNCSMATH_NUMERICOPTINPUT

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

mnAmtPricePerUnitUPRCMATH_NUMERICOPTINPUT

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

jdRequestedDateDRQJJDEDATEOPTINPUT

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

mnIdentifierShortItemITMMATH_NUMERICOPTINPUT

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

szIdentifier2ndItemLITMcharOPTINPUT

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

szIdentifier3rdItemAITMcharOPTINPUT

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

mnAddressNumberShipToSHANMATH_NUMERICOPTNONE

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

Related Functions

B0000130 Retrieve Company From Business Unit
B0100002 A/B - Get Parent Address
B0200098 PPAT - Get User Id, Address Book Number
B4000370 Get Default Branch
B4000880 Verify And Get Address Book for OP
B4200100 Get Sold To Billing Instructions
B4200310 Sales Order Entry Master Business Function
B9800181 Environment List Business Functions
N4200870 Increment Sales Detail Line Number

Related Tables

F42UI01 SO Header Cache File (MBF)
F42UI11 SO Detail Cache File (MBF)
F42UI11RetrieveSODInfo

F42UI11RetrieveSODInfo

F42UI11 Retrieve/Update Sales Order Detail (WF) Info

Minor Business Rule

Object Name: B4201070

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D4201070A - F42UI11 Retrieve Sales Order Detail (WF) Info

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
cRetrieveFromCacheEV01charNONENONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szComputerIDCTIDcharNONENONE

mnJobnumberAJOBSMATH_NUMERICNONENONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

mnLineNumberXREFLNIXMATH_NUMERICNONENONE

mnDocumentOrderInvoiceEDOCOMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderTypeDCTOcharNONENONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szCompanyKeyOrderNoKCOOcharNONENONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

mnLineNumberLNIDMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

mnDiscountFactorDSPRMATH_NUMERICNONENONE

The factor that the system applies to the unit price of an inventory item to determine the net price. The system retrieves this value from the 
inventory pricing rules if you have assigned a rule to this item. The pricing rule setup determines if the system multiplies the unit price by this 
value or adds to or deducts from the unit price.

szPricingCategoryLevel1CLVLcharNONENONE

A pricing category or price rule can contain a variety of levels. Within each price rule, each level is defined by its effective date range and 
allowed quantity, and whether it is based on the item's cost, price, or an amount specified as an override.

szRepriceBasketPriceCatRPRCcharNONENONE

You can assign items with common repricing characteristics to a reprice category on Item Branch/Plant Revisions. You can define different 
categories based on location. Repricing is a technique that the system uses to:     o Accumulate items on order that belong to a common 
repricing category during a batch program     o Compare the aggregate quantities of items on order to the appropriate quantity breaks in the 
reprice category  If the items qualify for an additional discount, that discount is reflected as a change in unit and extended price for each 
qualifying item in the original order line.

szOrderRepriceCategoryORPRcharNONENONE

Items with common order repricing characteristics are assigned to an order reprice category on the Item Master Revisions screen. 
Categories can be varied at the Location level (fold area). Order repricing is a technique in which items within an order that belong to the same 
repricing category are accumulated during a batch program and their aggregate quantities are compared to the appropriate quantity "breaks" in 
the reprice category. Typical quantity breaks in this situation might be the total weight or the total dollar value of the order as whole. If the 
items qualify for additional discount, that discount is reflected as a flat dollar amount in a new discount line. This facility supplements the repricing 
function and operates in the same batch program.

cOrderRepricedIndicatorORPcharNONENONE

(Future Use) (internal use) Indicates whether this order line has been processed by the Order Repricing facility.  This is used to prevent a 
specific order line from being processed multiple times in error.

jdDatePriceEffectiveDatePEFJJDEDATENONENONE

The system uses the Price Effective Date to determine the base price and all advanced price adjustments.  The value loaded in this date 
is stored in the System Constants File (F4009).

szUnitOfMeasureEntUPAPUMcharNONENONE

The basic measurement abbreviation used to designate the quantity of an inventory item. Examples are:    BA bale     LB - pound    BG bag     
MB - per thousand pieces    BU bundle     MF - per thousand feet    BX box MW - per thousand weight      CB - per hundred pieces    PC piece     
CF - per hundred feet     PR - pair  Although entry of cost and price per primary unit of measure is the accepted standard, the user may choose 
to enter cost and price per any of the five basic units of measure available.  If that happens, that unit of measure is recorded separately so 
that all subsequent costing and pricing algorithms will be performed properly.

mnAmtListPricePerUnitLPRCMATH_NUMERICNONENONE

The list price in the unit of measure of the base price retrieved from the Base Price File (F4106).  This is the price the customer would pay if 
there were no price adjustments applied during Sales Order Entry.  This price is stated in domestic currency.

mnAmountListPriceForeignFPRCMATH_NUMERICNONENONE

The list price in the unit of measure of the base price retrieved from the Base Price File (F4106).  This is the price the customer would pay if 
there were no price adjustments applied during Sales Order Entry.  This price is stored in the customer's currency.

cSuppressErrorMessageEV02charNONENONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szDataItemDTAIcharNONENONE

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

cErrorCodeEV02charNONENONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cActionCodeACTNcharNONENONE

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

idF42UI11HandleGENLNGIDNONENONE

General purpose ID variable.

szDescriptionDSC1charNONENONE

Brief information about an item; a remark or an explanation.

jdDateTransactionJulianTRDJJDEDATENONENONE

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

szUnitOfMeasureAsInputUOMcharNONENONE

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

mnUnitsTransactionQtyUORGMATH_NUMERICNONENONE

The quantity of units affected by this transaction.

mnAmountExtendedPriceAEXPMATH_NUMERICNONENONE

The number of units multiplied by the unit price.

mnAmountForeignExtPriceFEAMATH_NUMERICNONENONE

The product of the foreign price times the number of units.

cTaxableYNTAX1charNONENONE

A code that indicates whether the item is subject to sales tax when you sell it. The system calculates tax on the item only if the customer is 
also taxable.

mnRevisionLevelAREVMATH_NUMERICNONENONE

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

mnTxnToPrimConversionCONVMATH_NUMERICNONENONE

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

mnPricToPrimConversionCNV3MATH_NUMERICNONENONE

The mathematical relationship showing the conversion between the primary and pricing units of measure.

mnUnitsQuantityShippedSOQSMATH_NUMERICNONENONE

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

mnUnitsQuanBackorHeldSOBKMATH_NUMERICNONENONE

The number of units backordered in Sales Order Management or in Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of 
measure defined for this item.

mnUnitsQuantityCanceledSOCNMATH_NUMERICNONENONE

The number of units canceled in Sales Order or Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of measure defined for 
this item. In manufacturing, this can also be the number of units scrapped to date.

szLineTypeLNTYcharNONENONE

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

mnAmtPricePerUnit2UPRCMATH_NUMERICNONENONE

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

szUnitOfMeasurePricingUOM4charNONENONE

A user defined code (00/UM) that indicates the unit of measure in which you usually price the item.

mnAmountUnitCostUNCSMATH_NUMERICNONENONE

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

mnAmountExtendedCostECSTMATH_NUMERICNONENONE

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

mnAmtForPricePerUnitFUPMATH_NUMERICNONENONE

The foreign price per unit.

mnAmountForeignUnitCostFUCMATH_NUMERICNONENONE

Amount - Foreign Unit Cost

mnAmountForeignExtCostFECMATH_NUMERICOPTNONE

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

cF42UI11ActionEV03charNONENONE

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

mnIdentifierShortItemITMMATH_NUMERICNONENONE

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

szIdentifier2ndItemLITMcharNONENONE

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

szIdentifier3rdItemAITMcharNONENONE

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

szPaymentTermsCodePTCcharOPTNONE

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

szTaxRateAreaTXA1charOPTNONE

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

szTaxExplanationCodeEXR1charOPTNONE

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

mnDiscountPercentCashCADCMATH_NUMERICOPTNONE

A discount which is passed forward from the manufacturer or mill to the customer based upon the payment terms of the supplier.  Enter 10 
percent as 10.00.

szBranchPlantMCUcharOPTNONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

mnComponentNumberCPNTMATH_NUMERICOPTNONE

A number that indicates the sequence of the components on a bill of material. It initially indicates the relative sequence in which a 
component was added to a kit or single level bill of material. You can modify this number to change the sequence in which the components appear on 
the bill of material. Skip To fields allow you to enter a component line number that you want to begin the display of information.

szItemNoUnknownFormatUITMcharOPTNONE

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

cUnprocessedRecordFlagRCUPcharOPTNONE

This flag is placed on a record on a table to indicate that the record was written in an unedited state.

mnKitMasterLineNumberKTLNMATH_NUMERICOPTNONE

This line number indicates the relative sequence in which a component is added to a kit or single level bill of materials. For example, the 
system automatically assigns a whole number to the kit master line, for example, 1.0000. Each component line is assigned a consecutive 
subset of that line number, for example, the first component has line 1.010, and the second component has 1.020.

mnRelatedKitComponentRKITMATH_NUMERICOPTNONE

In the Sales Order Processing System, when a kit component is defined in the Bill of Materials Master (F3002) as a second level or higher 
item, it will be grouped and stored in the Sales Order Detail File (F4211) under a related kit component. This relationship is maintained so that 
the system can perform kit balancing on the kit throughout the order processing cycle. For example, if a kit has the following structure in the 
Bill of Materials:        Level 0 - A         Level 1 - B, C, D        Level 2 - B1, B2, D1, D2, D3                 Level 3 - B11, B12   Components B1, B2, B11, and 
B12 will be grouped under Related Item B.

szRelatedKitItemNoRLITcharOPTNONE

If an individual item of inventory is sold as a component of a kit or assembly (single level bill-of-materials), the item number of that kit is the 
'related'item number.

szSalesOrderFlagsALPHcharOPTNONE

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

cParentItmMethdOfPriceCalcnPMTHcharOPTNONE

A code that determines how the system calculates the price for kit items or configured items. Valid values are: Blank Use for items that are 
neither kit items nor configured items. 1 The system accumulates the base prices of components with the configured price adjustments, and 
then discounts the total. 2 The system accumulates the base price of the parent item with the configured price adjustments, and then discounts 
the total. 3 The system accumulates the configured price adjustments, and then discounts the total. 4 The system accumulates the individually 
discounted price of the components with the configured price adjustments. Note: Configured price adjustments are only included in the 
calculation for a configured item. Also, the system only discounts costs if you are using the Advanced Pricing system.  The following is an example of 
how the system uses the various methods:   Parent Item: 125 Component A: 50 Component B: 100 Configured Cost Adjustment 1: 15 Configured 
Cost Adjustment 2: 10 Advanced Price Discount: 10% Methods: 1: 50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17.50 = 157.5 2: 125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135 3: 
15 + 10 + 25 - 2.5 = 22.5 4: (50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160

cBypassCommitmentsCMTRcharOPTNONE

A code that specifies whether the system automatically relieves open commitments when you post accounts payable vouchers to the 
general ledger. These vouchers are related to non-inventory purchase orders and contract progress payments.  Valid values are:    Y 
Automatically relieve open commitments.    N Do not automatically relieve open commitments.

szLocationLOCNcharOPTNONE

The storage location from which goods will be moved.

szLotLOTNcharOPTNONE

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

mnAmountUnitWeightITWTMATH_NUMERICOPTNONE

The weight of one unit of an item, expressed in the primary unit of measure.

szStatusCodeLastLTTRcharOPTNONE

A code (system 40/type AT) specifying the last step in the processing cycle that this order line has successfully completed.

szStatusCodeNextNXTRcharOPTNONE

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

jdDateRequestedDRQJJDEDATEOPTNONE

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

jdScheduledPickDatePDDJJDEDATEOPTNONE

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

jdPromisedShipDatePPDJJDEDATEOPTNONE

The promised shipment date for a sales order. This date represents the day that the item can be shipped from the warehouse.

jdCancelDateCNDJJDEDATEOPTNONE

The date that the order should be canceled if the goods have not been sent to the customer or the goods have not been received from the 
supplier. This is a memo-only field and does not cause the system to perform any type of automatic processing. If a line on a sales order in 
canceled in Sales Order Entry, this field will  be updated with the date the line has been canceled.                         

jdPromisedDeliverDtRSDJJDEDATEOPTNONE

The date an item will be delivered to the customer.

szLandedCostPRP5charOPTNONE

A user defined code (41/P5) that indicates the landed cost rule for an item. The landed cost rule determines purchasing costs that exceed 
the actual price of an item, such as broker fees or commissions. You set up landed cost rules on the Landed Cost Revisions form.

mnSupplierNumberVENDMATH_NUMERICOPTNONE

The address book number of the preferred provider of this item.

mnAddressNumberShipToSHANMATH_NUMERICOPTNONE

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

szDescriptionLine2DSC2charOPTNONE

A second, 30-character description, remark, or explanation.

szWeightUnitOfMeasureWTUMcharOPTNONE

The unit of measure that indicates the weight of an individual item. Typical weight units of measure are:    GM Gram    OZ Ounce    LB Pound    
KG Kilogram    CW Hundredweight    TN Ton 

cPaymentInstrumentRYINcharOPTNONE

The user defined code (00/PY) that specifies how payments are made by the customer. For example: C Check   D Draft   T Electronic funds 
transfer  

szPrintMessageINMGcharOPTNONE

A user defined code that you assign to each print message. Examples of text used in messages are engineering specifications, hours of 
operation during holiday periods, and special delivery instructions.

szAgreementNumberDMCTcharOPTNONE

A unique number your company assigns to identify a particular agreement. You might want to assign some significance to the agreement 
number (for example,an agreement type code, location, year, and so forth). An agreement might have multiple supplements to record 
addendum or changes, for example.

mnAgreementSupplmntDMCSMATH_NUMERICOPTNONE

The supplement number records any changes or addendum to agreements that occur over time or by item. It can also indicate individual 
agreements that are tied to a master agreement. The system allows up to 999 different supplements per base agreement number.

szModeOfTransportMOTcharOPTNONE

A user defined code (00/TM) that describes the nature of the carrier being used to transport goods to the customer. For example, by rail, by 
road, and so on.

szDutyStatusDTYScharOPTNONE

A user defined code (system 40, type DS) identifying the duty status of an order line. You should only specify this value for duty reporting. 
The system supplies a default value based on the End Use preference. You can override this value at order entry.

mnCarrierCARSMATH_NUMERICOPTNONE

The address number for the preferred carrier of the item. The customer or your organization might prefer a certain carrier due to route or 
special handling requirements.

szLineofBusinessLOBcharOPTNONE

A user defined code (system 40, type LB) identifying a customer's line of business.

szEndUseEUSEcharOPTNONE

User defined code (system 40, type EU) identifying the end use of an order line and used for duty reporting only. The system supplies a 
default value based on the End Use preference. You may override this value at order entry.

szRevenueBusUnitEMCUcharOPTNONE

A business unit is an accounting entity required for management reporting. It can be a profit center, department, warehouse location, job, 
project, work center, branch/plant, and so forth. This business unit is from the business unit entered on the header of a sales/purchase order for 
reporting purposes. This data is always right justified on entry (for example, CO123 would appear as _______CO123).  A security mechanism 
has been provided to inhibit users from entering or locating business units outside the scope of their authority.

szPriceCode1UPC1charOPTNONE

User defined code (system 40, type P1) you can use to control pricing adjustments. You can associate this code with a preference 
profile. When you specify a price code 1 in the preference, it fills or overrides this field in the sales order detail.

szPriceCode2UPC2charOPTNONE

User defined code (system 40, type P2) you can use to control pricing adjustments. You can associate this code with a preference 
profile. When you specify a price code 2, the system fills this field in the sales order detail.

szPriceCode3UPC3charOPTNONE

User defined code (system 40, type P3) you can use to control pricing adjustments. You can associate this code with a preference 
profile. Price code 3 is not visible on the sales order, but the system includes it in the detail file.

szCustomerPOVR01charOPTNONE

An alphanumeric value used as a cross-reference or secondary reference number. Typically, this is the customer number, supplier 
number, or job number.

szAdjustmentScheduleASNcharOPTNONE

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level. For 
Agreement Management, this is the Agreement Penalty Schedule. The information in the Agreement Penalty Schedule provides the system 
with the criteria for an agreement to have penalty conditions.

cSalesOrderStatus09SO09charOPTNONE

A code that indicates the existence of pricing history behind a given sales detail line. Valid values are: 1    Standard detail adjustments exist 
in the price history file. These adjustments might include accruals. 2    At least one of the adjustments in the price history file is a rebate accrual 
(ACNT = 5) and will be processed by Sales Update for purposes of sales volume history accummulation. 3   At least one of the adjustments 
in the price history file is a volume-level adjustment. 4    A volume-level adjustment and a rebate accrual exists in the price history file.

mnParentWFLineNoSLNEMATH_NUMERICOPTNONE

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szDocumentTypeDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnPartnerAddressNumberPRAN8MATH_NUMERICOPTNONE

The address number (F0101) of the partner associated with the lead.

mnPartnerContactLineNumIDPRCIDLNMATH_NUMERICOPTNONE

The line number identifier from the Who's Who (F0111) representative of Contacts for a Partner.

szShipToAttentionSPATTNcharOPTNONE

Attention field for shipping specifications.

mnShipToCusContactLineNumIDSHCCIDLNMATH_NUMERICOPTNONE

Ship To Customer contact line number.

szCatalogNameCATNMcharOPTNONE

This field contains the name of a Product Catalog.

mnCustomerContactLineNumIDCCIDLNMATH_NUMERICOPTNONE

szOrganizationTypeStructurOSTPcharOPTNONE

A user defined code (01/TS) that identifies a type of organizational structure that has its own hierarchy in the Address Book system (for 
example, e-mail). When you create a parent/child relationship for the Accounts Receivable system, the structure type must be blank.

mnUniqueKeyIDInternalUKIDMATH_NUMERICOPTNONE

This field is a unique number used to identify a record in a file.

mnOpportunityIdOPPIDMATH_NUMERICOPTNONE

A unique identifier related to the Opportunity.

szOPDetailErrorMsgIDOPERRORcharOPTNONE

Order Promising Error Code.

cCommittedHSCOMMcharOPTNONE

A value that indicates whether you specified from which Location and Lot a particular item was to come. If you specified a storage area, the 
program assigns a Hard (H) commit, and subsequent programs will not determine which Location and Lot to use to satisfy the order line. If 
you did not specify a storage area, the program assigns a Soft (S) commit and attempts to determine which Location and Lot records can best 
satisfy the order line quantity. Valid codes are:    S Soft Committed,    H Hard Committed    C Hard Committed by Commitment Program    K Kit 
Master Line (No Commitment)    N Work Order (No Commitment)

Related Functions

B0000130 Retrieve Company From Business Unit
B0100002 A/B - Get Parent Address
B0200098 PPAT - Get User Id, Address Book Number
B4000370 Get Default Branch
B4000880 Verify And Get Address Book for OP
B4200100 Get Sold To Billing Instructions
B4200310 Sales Order Entry Master Business Function
B9800181 Environment List Business Functions
N4200870 Increment Sales Detail Line Number

Related Tables

F42UI01 SO Header Cache File (MBF)
F42UI11 SO Detail Cache File (MBF)
F42UI11UpdateSODInfo

F42UI11UpdateSODInfo

F42UI11 Retrieve/Update Sales Order Detail (WF) Info

Minor Business Rule

Object Name: B4201070

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D4201070B - F42UI11 Update Sales Order Detail Information

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
cUpdateWorkFileOrCacheEV01charNONENONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szComputerIDCTIDcharNONENONE

mnJobnumberAJOBSMATH_NUMERICNONENONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

mnLineNumberXREFLNIXMATH_NUMERICNONENONE

mnDocumentOrderInvoiceEDOCOMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderTypeDCTOcharNONENONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szCompanyKeyOrderNoKCOOcharNONENONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

mnLineNumberLNIDMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

cOrderRepricedIndicatorORPcharNONENONE

(Future Use) (internal use) Indicates whether this order line has been processed by the Order Repricing facility.  This is used to prevent a 
specific order line from being processed multiple times in error.

cSuppressErrorMessageEV02charNONENONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szDataItemDTAIcharNONENONE

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

szOrderRepriceCategoryORPRcharNONENONE

Items with common order repricing characteristics are assigned to an order reprice category on the Item Master Revisions screen. 
Categories can be varied at the Location level (fold area). Order repricing is a technique in which items within an order that belong to the same 
repricing category are accumulated during a batch program and their aggregate quantities are compared to the appropriate quantity "breaks" in 
the reprice category. Typical quantity breaks in this situation might be the total weight or the total dollar value of the order as whole. If the 
items qualify for additional discount, that discount is reflected as a flat dollar amount in a new discount line. This facility supplements the repricing 
function and operates in the same batch program.

szPriceAdjustmentScheduleASNcharNONENONE

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level. For 
Agreement Management, this is the Agreement Penalty Schedule. The information in the Agreement Penalty Schedule provides the system 
with the criteria for an agreement to have penalty conditions.

cSalesOrderStatus09SO09charOPTNONE

A code that indicates the existence of pricing history behind a given sales detail line. Valid values are: 1    Standard detail adjustments exist 
in the price history file. These adjustments might include accruals. 2    At least one of the adjustments in the price history file is a rebate accrual 
(ACNT = 5) and will be processed by Sales Update for purposes of sales volume history accummulation. 3   At least one of the adjustments 
in the price history file is a volume-level adjustment. 4    A volume-level adjustment and a rebate accrual exists in the price history file.

cModeEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

B0000130 Retrieve Company From Business Unit
B0100002 A/B - Get Parent Address
B0200098 PPAT - Get User Id, Address Book Number
B4000370 Get Default Branch
B4000880 Verify And Get Address Book for OP
B4200100 Get Sold To Billing Instructions
B4200310 Sales Order Entry Master Business Function
B9800181 Environment List Business Functions
N4200870 Increment Sales Detail Line Number

Related Tables

F42UI01 SO Header Cache File (MBF)
F42UI11 SO Detail Cache File (MBF)