ProcessConfigCompSalesOrders

Process Configured Component Sales Orders

Minor Business Rule

Object Name: B3202370

Parent DLL: CMFG

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D3202370 - Process Configured Component Sales Orders

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnJobNumberJOBSMATH_NUMERICOPTNONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

cCMLineActionACTNcharOPTNONE

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

cCMProcessEditsEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cCMWriteToWFFlagEV03charOPTNONE

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

cCMRecdWrittenToWFEV04charOPTNONE

PeopleSoft event point processing flag 04.

szComputerIDCTIDcharOPTNONE

cCMErrorConditionsERRCcharOPTNONE

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

mnOrderNoDOCOMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderTypeDCTOcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

mnParentLineNoLNIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

jdRequestedDateDRQJJDEDATEOPTNONE

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

mnQtyOrderedUORGMATH_NUMERICOPTNONE

The quantity of units affected by this transaction.

szPricingCategoryLevelCLVLcharOPTNONE

A pricing category or price rule can contain a variety of levels. Within each price rule, each level is defined by its effective date range and 
allowed quantity, and whether it is based on the item's cost, price, or an amount specified as an override.

mnCMLineNumberXLINMATH_NUMERICOPTNONE

Line number.

szCMProgramIDJPIDcharOPTNONE

The RPG program name defined in the Software Versions Repository Master file. The numbering system is illustrated below. T SS XXX       
where T = Specific member ID number       where SS = System number (e.g., 01 = Address Book)      where XXX = Member type (e.g., P = 
Program, R = Report, etc.) For further details on the numbering system, refer to the Technical Foundation Guide.

szCMVersionVERScharOPTNONE

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

cOverridePricePROVcharOPTNONE

A value established by the sales order entry program whenever a unit or extended price is entered into an order line item, overriding the 
price calculated by the program.

szUserIDUSERcharOPTNONE

The code that identifies a user profile.

mnWKOrderTotalOTOTMATH_NUMERICOPTNONE

The total value of all lines on the order that have not been shipped and billed to the customer.

mnWKForeignOrderTotalFAPMATH_NUMERICOPTNONE

The unpaid foreign amount of a transaction.

mnWKTotalCostTOTCMATH_NUMERICOPTNONE

mnWKForeignTotalCostFCSTMATH_NUMERICOPTNONE

cWKProcessingTypeEV05charOPTNONE

A flag that indicates whether automatic spell check is turned on.

cWKSourceOfDataEV06charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cWKCheckAvailabilityEV07charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnWKSuppressProcessMATH01MATH_NUMERICOPTNONE

- - - Good Performance Low Value. 

mnWKRelatedOrderProcessMATH02MATH_NUMERICOPTNONE

- - - Good Performance High Value. 

szSalesOrderFlagsALPHcharOPTNONE

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

szF4201BranchPlantEMCUcharOPTNONE

A business unit is an accounting entity required for management reporting. It can be a profit center, department, warehouse location, job, 
project, work center, branch/plant, and so forth. This business unit is from the business unit entered on the header of a sales/purchase order for 
reporting purposes. This data is always right justified on entry (for example, CO123 would appear as _______CO123).  A security mechanism 
has been provided to inhibit users from entering or locating business units outside the scope of their authority.

cConsolidationFlagEV08charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnProcessIDPEIDMATH_NUMERICOPTNONE

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

mnTransactionIDTCIDMATH_NUMERICOPTNONE

mnOriginalOrderNoDOCOMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOriginalOrderKeyNoOKCOcharOPTNONE

A number that is used in conjunction with the values in the ODOC and ODCT fields to identify a transaction.

szOriginalOrderNumberOORNcharOPTNONE

The original document number. This can be a voucher, an invoice, unapplied cash, a journal entry number, and so on Matching document 
numbers are also used to identify related documents in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. The document number 
(DOC) is always the original document number. The matching document number (DOCM) is the check, adjustment, or credit to be applied 
against the original document.

szOriginalOrderTypeOCTOcharOPTNONE

This code defines the order type. It is verified in user defined codes (40/OT). Reserved document types have been defined for voucher 
entry, invoice entry, receipts entry, and time sheet entry.  Because the offsetting entries for document types are created automatically during the 
post program, they will not be self-balancing on original entry. The reserved document types are:    PR Purchase Requisition Orders    PQ 
Purchase Quote    PO Purchase Order    PD Purchase Order - Direct Ship    PB Purchase Order - Blanket    SQ Sales Quote    SO Sales Order    
SD Sales Order - Direct Ship    SB Sales Order - Blanket 

cReleaseTypeCodeEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnParentOriginalTransactionQtyUORGMATH_NUMERICOPTNONE

The quantity of units affected by this transaction.

cPOCSSModeEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szSOEMBFInternalFlagsSOEFcharOPTNONE

This field is broken down into 30 different flags which are passed in and out of the sales order entry MBF - F4211 Begin Doc, F4211 Pre 
Processor, F4211 Edit Line, and F4211 End Doc.

Related Functions

None

Related Tables

None