LoadBlendTransactionsCache

Load Blend Transactions Cache

Minor Business Rule

Object Name: B31B8960

Parent DLL: CWIM

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D31B8960A - Load Blend Transactions Cache

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnJobNumberJOBSMATH_NUMERICOPTNONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

nOperationIDWOPIDintegerOPTNONE

cSuppressErrorMessageEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szErrorMessageIDDTAIcharOPTNONE

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

szProgramIdPIDcharOPTNONE

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

szCostCenterMCUcharOPTNONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

nConfiguredOperationIDWCFGIDintegerOPTNONE

A unique identifier that identifies the Configured Operation.

szDocumentTypeDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

szConfiguredOperationShortWCOPCDcharOPTNONE

Short Code describing the Configured Operation.

cFromVesselClassWFVTYcharOPTNONE

Vessel Class specifies the kind of vessel.  Examples of vessel classes are:  Tanks, Virtual Barrel tank, Weigh Tag, Bill of Lading, and 
Bottling. 

cToVesselClassWTVTYcharOPTNONE

Vessel Class specifies the kind of vessel.  Examples of vessel classes are tanks, Virtual Barrel tank, Weigh Tag, Bill of Lading, and 
Bottling.

cShipRecExternalFlagWOPCFcharOPTNONE

These are just like operation instructions & attachments but are not used at create; they are used at record actual.  Where operation 
instructions are used for instructions, operation comments are used to record details or comments about the execution, and what actually 
happened.  The system shall allow the user to record operational comments when the operation status is Active or Actual.  Valid values and their 
meanings are:  0 Do not display Operation comments details for the operation.  1  Display Operation comments for the operation. 

cShipRecVesselFlagWINATFcharOPTNONE

General instructions associated with operation and attachments.Instructions are free form text and attachments are documents attached in a 
file format.Valid values and their meanings are:       0  Do not display instructions & attachments for the operation.      1  Display instructions & 
attachments for the operation.

mnF0911JobNumberJOBSMATH_NUMERICOPTNONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

mnInvJobNumberJOBSMATH_NUMERICOPTNONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

mnBatchNumberICUMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

cBatchStatusISTcharOPTNONE

A user defined code (98/IC) that indicates the posting status of a batch. Valid values are: Blank    Unposted batches that are pending 
approval or have a status of approved. A        Approved for posting. The batch has no errors, and is in balance, but has not yet been posted. D       
Posted. The batch posted successfully. E        Error. The batch is in error. You must correct the batch before it can post. P        Posting. The system 
is in the process of posting the batch to the general ledger. The batch is unavailable until the posting process is complete. If errors occur 
during the post, the batch status changes to E (error). U        In use. The batch is temporarily unavailable because someone is working with it, or 
the batch appears to be in use because a power failure occurred while the batch was open.

mnDocumentNumberDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

mnTransactionProcessTypeTRNPMATH_NUMERICOPTNONE

cInventoryErrorEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

None

Related Tables

None