| Parameter Name | Data Item | Data Type | Req/Opt | I/O/Both | 
| mnJobNumber | JOBS | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
The job number (work station ID) which executed the particular job.  | 
| nOperationID | WOPID | integer | OPT | NONE | 
 | 
| cSuppressErrorMessage | EV01 | char | OPT | NONE | 
An option that specifies the type of processing for an event.
  | 
| szErrorMessageID | DTAI | char | OPT | NONE | 
A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
 special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.
  | 
| szProgramId | PID | char | OPT | NONE | 
The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
 interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565.
The program ID is a variable length value. 
 It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where:
T
The first character of the number is alphabetic and identifies the 
 type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
 program.
SS
The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
 indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system.
XXX
The remaining characters of the numer are 
 numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
 program.
  | 
| szCostCenter | MCU | char | OPT | NONE | 
An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
 might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant.
You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
 purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
 business unit to track equipment by responsible department.
Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
 for which you have no authority.
  | 
| nConfiguredOperationID | WCFGID | integer | OPT | NONE | 
A unique identifier that identifies the Configured Operation.
  | 
| szDocumentType | DCT | char | OPT | NONE | 
A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
 types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are:
P
Accounts payable 
 documents
R
Accounts receivable documents 
T
Time and Pay documents
I
Inventory documents 
O
Purchase order documents 
S
Sales order 
 documents 
  | 
| szConfiguredOperationShort | WCOPCD | char | OPT | NONE | 
Short Code describing the Configured Operation.
  | 
| cFromVesselClass | WFVTY | char | OPT | NONE | 
Vessel Class specifies the kind of vessel.  Examples of vessel classes are:  Tanks, Virtual Barrel tank, Weigh Tag, Bill of Lading, and 
 Bottling. 
  | 
| cToVesselClass | WTVTY | char | OPT | NONE | 
Vessel Class specifies the kind of vessel.  Examples of vessel classes are tanks, Virtual Barrel tank, Weigh Tag, Bill of Lading, and 
 Bottling.
  | 
| cShipRecExternalFlag | WOPCF | char | OPT | NONE | 
These are just like operation instructions & attachments but are not used at create; they are used at record actual.  Where operation 
 instructions are used for instructions, operation comments are used to record details or comments about the execution, and what actually 
 happened.  The system shall allow the user to record operational comments when the operation status is Active or Actual.  Valid values and their 
 meanings are: 
0
Do not display Operation comments details for the operation. 
1 
Display Operation comments for the operation. 
  | 
| cShipRecVesselFlag | WINATF | char | OPT | NONE | 
General instructions associated with operation and attachments.Instructions are free form text and attachments are documents attached in a 
 file format.Valid values and their meanings are:
      0  Do not display instructions & attachments for the operation.
     1  Display instructions & 
 attachments for the operation.
  | 
| mnF0911JobNumber | JOBS | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
The job number (work station ID) which executed the particular job.  | 
| mnInvJobNumber | JOBS | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
The job number (work station ID) which executed the particular job.  | 
| mnBatchNumber | ICU | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
 assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.  | 
| cBatchStatus | IST | char | OPT | NONE | 
A user defined code (98/IC) that indicates the posting status of a batch. Valid values are:
Blank   
Unposted batches that are pending 
 approval or have a status of approved.
A       
Approved for posting. The batch has no errors, and is in balance, but has not yet been posted.
D       
 
Posted. The batch posted successfully.
E       
Error. The batch is in error. You must correct the batch before it can post.
P       
Posting. The system 
 is in the process of posting the batch to the general ledger. The batch is unavailable until the posting process is complete. If errors occur 
 during the post, the batch status changes to E (error).
U       
In use. The batch is temporarily unavailable because someone is working with it, or 
 the batch appears to be in use because a power failure occurred while the batch was open.
  | 
| mnDocumentNumber | DOC | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
 number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
 in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are:
Accounts Payable  
  o 
 Original document - voucher  
  o Matching document - payment 
Accounts Receivable  
  o Original document - invoice  
  o Matching document - 
 receipt 
Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
 deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.  | 
| mnTransactionProcessType | TRNP | MATH_NUMERIC | OPT | NONE | 
 | 
| cInventoryError | EV01 | char | OPT | NONE | 
An option that specifies the type of processing for an event.
  |