IfLastVoucherDeletePWPGroup

Remove Link from Vouchers

Major Business Rule

Object Name: B0400575

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D0400575A - Remove All Transactions from PWP Group

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnPayWhenPaidGroupNumber_PWPGPWPGMATH_NUMERICOPTINPUT

This field is a number used to identify a record with a Pay When Paid group.

nERStatusReturnFlag_INTEGERINTEGERintegerOPTOUTPUT

Related Functions

None

Related Tables

F03B11 Customer Ledger
F03B470 Pay When Paid Group Header
F0411 Accounts Payable Ledger
RemoveAllTransactionsFromGroup

RemoveAllTransactionsFromGroup

Remove Link from Vouchers

Major Business Rule

Object Name: B0400575

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D0400575A - Remove All Transactions from PWP Group

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnPayWhenPaidGroupNumber_PWPGPWPGMATH_NUMERICOPTINPUT

This field is a number used to identify a record with a Pay When Paid group.

nERStatusReturnFlag_INTEGERINTEGERintegerOPTOUTPUT

Related Functions

None

Related Tables

F03B11 Customer Ledger
F03B470 Pay When Paid Group Header
F0411 Accounts Payable Ledger
RemoveInvoiceFromPWPGroup

RemoveInvoiceFromPWPGroup

Remove Link from Vouchers

Major Business Rule

Object Name: B0400575

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D0400575C - Remove Invoice from PWP Group

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szInvoiceCompanyKey_KCOKCOcharOPTINPUT

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

mnInvoiceDocNumber_DOCDOCMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szInvoiceDocumentType_DCTDCTcharOPTINPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

szInvoicePayItem_SFXSFXcharOPTINPUT

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

nERStatusReturnFlag_INTEGERINTEGERintegerOPTOUTPUT

cBypassVoucherRemoval_EV01EV01charOPTINPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

None

Related Tables

F03B11 Customer Ledger
F03B470 Pay When Paid Group Header
F0411 Accounts Payable Ledger
RemoveVoucherFromPWPGroup

RemoveVoucherFromPWPGroup

Remove Link from Vouchers

Major Business Rule

Object Name: B0400575

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D0400575B - Remove Voucher from PWP Group

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szVoucherCompanyKey_KCOKCOcharOPTINPUT

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

mnVoucherDocNumber_DOCDOCMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szVoucherDocumentType_DCTDCTcharOPTINPUT

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

nERStatusReturnFlag_INTEGERINTEGERintegerOPTOUTPUT

cBypassInvoiceRemoval_EV01EV01charOPTINPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

None

Related Tables

F03B11 Customer Ledger
F03B470 Pay When Paid Group Header
F0411 Accounts Payable Ledger