F0411SelfServiceVoucherCount

F0411 Self-Service Get Matches

Minor Business Rule

Object Name: B0400550

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D0400550 - F0411 Self-Service Get Matches

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnSupplierNumber_AN8AN8MATH_NUMERICREQINPUT

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

cPayStatusCode_PSTPSTcharOPTINPUT

A user defined code (00/PS) that indicates the current payment status for a voucher or an invoice. Examples of codes include: A Approved 
for payment but not yet paid   H Held pending approval   P Paid   Note: Some of the payment status codes are hard coded; the system assigns 
the code.

cPayStatusCodeComparison_EV01EV01charOPTINPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

mnNumMatches_MATH01MATH01MATH_NUMERICOPTOUTPUT

- - - Good Performance Low Value. 

szBuyerOrderNumber_POPOcharOPTINPUT

A document that authorizes the delivery of specified merchandise or the rendering of certain services.

jdInvoiceDateFrom_DIVJDIVJJDEDATEOPTINPUT

The date that either you or the system assigns to an invoice or voucher. This can be either the date of the supplier's invoice to you or the 
date of your invoice to the customer.

jdInvoiceDateThru_DIVJDIVJJDEDATEOPTINPUT

The date that either you or the system assigns to an invoice or voucher. This can be either the date of the supplier's invoice to you or the 
date of your invoice to the customer.

szInvoiceNumber_VINVVINVcharOPTINPUT

The supplier's invoice number that is used for voucher entry. Voucher entry allows only one invoice per voucher number. If multiple invoice 
numbers exist on a voucher, you must set them up as multiple vouchers or combine the invoices and enter them as one voucher. Depending 
on how you have your accounts payable constants set, the system can do one of the following:   o  Accept a duplicate invoice number 
without warning or error   o  Generate a warning message in which the duplicate invoice number can still be accepted   o  Generate an error 
message Blank values are treated in the same manner as any other invoice number. Two blank invoice numbers are treated as duplicates. To test 
for duplicate invoice numbers that might have been entered in error, run the Suspected Duplicate Payments report (R04601). Note: The 
duplicate invoice number validation is not run for vouchers with document type NO. These vouchers are created by the Generate Reimbursements 
program (R03B610).

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