EditDuplicatePayeeCheck

Edit Duplicate Payee / Check # / Bank Account

Minor Business Rule

Object Name: B0400163

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D0400163 - Edit Duplicate Payee / Check # / Bank Account

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnPayeeAddressNumberPYEMATH_NUMERICNONENONE

The address book number of the recipient of the payment.

mnDocMatchingCheckOrDOCMMATH_NUMERICNONENONE

The number of the matching document, such as a receipt, payment, adjustment,or credit. You apply a matching document (DOCM) against 
an original document (DOC), such as an invoice or voucher.

szGlBankAccountGLBAcharNONENONE

The number of the bank account (general ledger account) to be updated automatically when receipts or disbursements are entered. The 
bank account number is assumed to be the same for every document in a batch. Therefore, it is not cleared from entry to entry. However, if 
you leave the bank account number blank, the system retrieves a default bank account number from the Automatic Accounting Instructions file 
(F0012), item number RB for Accounts Receivable and PB for Accounts Payable.

Related Functions

None

Related Tables

F0413 Accounts Payable - Matching Document